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北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心2024年度部門決算

2025-9-12 10:25 來源: 北京市生態(tài)環(huán)境局

北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心2024年度部門決算

目    錄

  第一部分 2024年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十一、政府采購情況表

  十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

  第二部分 2024年度部門決算說明

  第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

  一、單位基本情況

  北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心是北京市生態(tài)環(huán)境局下屬全額撥款事業(yè)單位。主要職責是:承擔本市應(yīng)對氣候變化相關(guān)規(guī)劃、制度、標準、技術(shù)等研究工作,承擔碳排放統(tǒng)計核算、清單編制、政策成效評估和應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域國際交流與項目合作、培訓等方面技術(shù)性、事務(wù)性工作,承擔碳排放權(quán)交易市場和重點碳排放單位管理的事務(wù)性工作。

  北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個科室,分別是綜合辦公室、統(tǒng)計核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技與項目管理室。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2024年度收、支總計1551.14萬元,比上年減少170.82萬元,下降9.92%。

  (一)收入決算說明

  2024年度本年收入合計1367.09萬元,比上年增加103.26萬元,增長8.17%。

  1.財政撥款收入1351.06萬元,占收入合計的98.83%。其中:一般公共預算財政撥款收入1351.06萬元,占收入合計的98.83%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;

  2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;

  3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;

  4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;

  5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;

  6.其他收入16.03萬元,占收入合計的1.17%。

圖1:收入決算


 ?。ǘ┲С鰶Q算說明

  2024年度本年支出合計1391.40萬元,比上年減少133.26萬元,下降8.74%,其中:基本支出966.10萬元,占支出合計的69.43%;項目支出425.30萬元,占支出合計的30.57%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

圖2:基本支出和項目支出情況


  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2024年度財政撥款收、支總計1351.06萬元,比上年增加110.05萬元,增長8.87%。主要原因:根據(jù)工作需要,增加了應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)相關(guān)經(jīng)費。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2024年度一般公共預算財政撥款支出1318.26萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.21萬元,占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業(yè)支出123.26萬元,占本年財政撥款支出9.35%;衛(wèi)生健康支出67.66萬元,占本年財政撥款支出5.13%;節(jié)能環(huán)保支出1127.13萬元,占本年財政撥款支出85.50%。

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2024年度年初預算0.40萬元,2024年度決算0.21萬元,完成年初預算的52.50%。

  其中:

  “進修及培訓”(款)2024年度年初預算0.40萬元,2024年度決算0.21萬元,完成年初預算的52.50%。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,培訓費等相應(yīng)減少。

  2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算122.43萬元,2024年度決算123.26萬元,完成年初預算的100.68%。其中:

  “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2024年度年初預算122.43萬元,2024年度決算123.26萬元,完成年初預算的100.68%。主要原因:受年中人員正常變動等影響,導致人員等經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。

  3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算65.30萬元,2024年度決算67.66萬元,完成年初預算的103.61%。其中:

  “行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預算65.30萬元,2024年度決算67.66萬元,完成年初預算的103.61%。主要原因:受年中人員正常變動等影響,導致人員等經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。

  4、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預算1156.25萬元,2024年度決算1127.13萬元,完成年初預算的97.48%。

  其中:

  “環(huán)境保護管理事務(wù)”(款)2024年度年初預算1156.25萬元,2024年度決算1127.13萬元,完成年初預算的97.48%。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,相關(guān)經(jīng)費等相應(yīng)減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  本單位無此項經(jīng)費。

  六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

  本單位無此項經(jīng)費。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出966.10萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

  本單位無此項經(jīng)費。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

  三、政府采購支出情況

  2024年度政府采購支出總額72.39萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出72.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.39萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額71.63萬元,占政府采購支出總額的98.95%。

  四、國有資產(chǎn)占用情況

  截至12月31日,北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心共有車輛0臺;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。

  五、政府購買服務(wù)支出說明

  本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

  六、專業(yè)名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔,并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

  7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

  8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)(項):反映應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。

第四部分  2024年度部門績效評價情況

  項目支出績效自評表(詳見附件)。

附件:


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